117587, г. Москва, Варшавское шоссе, 116.+7 (495) 318-29-11Версия для слабовидящих

    Администрациямуниципального округа Чертаново Северное

    Пояснительная записка о результатах осуществления органом контроля полномочий по осуществлению внутреннего финансового контроля за период с 01.01.2021 по 31.12.2021

    В 2021 году органом муниципального финансового контроля было проведено 2 контрольных мероприятия по внутреннему государственному (муниципальному)  финансовому контролю, из них 1 мероприятие в сфере закупок (1 проверка) и 1 мероприятие в сфере бюджетных правоотношений (1 проверка). Проверяемый период: с 01.01.2020 по 31.12.2020.

    Проверочные мероприятия проводились в соответствии с распоряжением от 29 декабря 2020 года № 02-01-05-4 «Об утверждении Плана контрольных мероприятий аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2021 год».

    Правовые акты, регламентирующие деятельность органа муниципального финансового контроля:

    - распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное от 24 мая 2021 года № 02-01-05-1  "О внутреннем муниципальном финансовом контроле в аппарате Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное";

    - федеральные стандарты внутреннего государственного (муниципального)  финансового контроля.

    Цель проведения контрольных мероприятий: повышение эффективности и результативности осуществления закупок, обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере закупок, контроля за соблюдением сроков и полнотой формирования местного бюджета, а также проверка достоверности финансовой отчетности.

    Были проведены следующие контрольные действия: документальное изучение в отношении представленных финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, документов о планировании и об осуществлении закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения муниципальных нужд и иных документов, содержащих информацию о деятельности объекта контроля.

    Экспертизы не назначались, независимые эксперты (специализированные организации) не привлекались.

    По результатам контрольных мероприятий составлены акты. В проверяемом периоде нарушений не выявлено, предписаний и представлений не выдано, административное производство по делам об административных правонарушениях не возбуждалось, уведомления о применении бюджетных мер принуждения не выдавалось. Информация по результата контрольных мероприятий правоохранительными органами, органами прокуратуры и иными государственными (муниципальными) органами не направлялись, ввиду отсутствия нарушений.

    Исковые заявления в суды о возмещении объектом контроля ущерба, причиненного муниципальному образованию, о признании осуществленных закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения муниципальных нужд недействительными не направлялись.

    Жалоб на решения органа контроля, а также жалоб на действия (бездействия) должностных лиц органа контроля при осуществлении ими полномочий по внутреннему государственному (муниципальному)  финансовому контролю в отчетном периоде не поступало.

     

    Приложение: отчет о результатах контрольной деятельности органа внутреннего государственного (муниципального)  финансового контроля на 2л. в 1 экз.

     

     

    Руководитель органа контроля                                             Л.А. Копаева